企业内部审计权威发布_《内部审计基本准则》(2024年12月精准访谈)
内部审计整改:从程序到方法,再到对策 内部审计整改工作,听起来可能有点枯燥,但它在企业治理中可是个大问题。简单来说,就是被审计单位根据审计报告提出的问题和建议,采取措施进行纠正和改进,提升管理水平。那怎么推进这项工作,提高效率呢?我来分享一些看法。 内部审计整改工作的意义 依法治企,促进提质增效:审计的职责就是监督,通过对被审计单位的经营生产状况、财务收支活动等进行审查,发现不合规行为,然后通过整改规范这些活动,促进企业提高资源配置效率,改善运营。 履行内部审计职责:内部审计不仅要对财务收支进行审计,还要对资金管理、固定资产投资、经济管理和效益等情况进行审计,并提出审计意见。通过整改,可以更好地推动这些职责的履行。 发挥审计监督职能:内部审计是现代企业治理的四大“基石”之一,通过及时发现问题,起到预警作用。发现问题后,通过整改,对症下药,充分发挥审计监督职能。 内部审计整改工作程序和方法 ️ 整改工作程序: 企业内部审计机构将正式发文的审计报告及审计意见书提交给被审计单位,并要求其在规定期限内提交整改方案。 被审计单位根据整改方案制定整改计划,明确整改责任及整改时限,确保整改工作顺利开展。 内部审计机构会择时检查被审计单位的整改情况,对整改不到位的单位实施后续跟踪检查。 整改工作方法: 被审计单位应认真研究审计发现的问题,分类剖析。 对不能立即整改到位的,要制定具体整改措施,列出整改时间表,限期整改。 对反复出现的同类问题,要分析原因、深入研究、举一反三,从源头上解决审计查出的问题。 对可以立即纠正的问题,要采取相应方法进行纠正:涉及财务、业务数据真实性问题的,应调整账务或纠正数据;涉及资金被挪用、套用及违规运营问题的,应追回资金;涉及审批手续不全问题的,应予以补齐;涉及违规违法问题正在实施过程中的应及时制止或终止;其他应当采取的整改方法。 内部审计整改工作中存在的问题 芩视程度不够:被审计单位对审计发现问题剖析和落实整改方面的认识有偏差,片面认为审计发现问题已成过去式,整改的必要性不大、时效性不强。 未能“举一反三”:被审计单位的整改工作仅仅注重对审计发现问题点对点的整改工作,未按照审计建议要求针对审计发现问题进行排查和整改。 成果运用不到位:从被审计单位审计整改成效看,审计成果运用不到位,制定的整改措施与审计建议要求不契合,缺乏具体操作性或未按要求进行整改。 对策及建议 ኦ确决策责任:企业最高决策机构要明确决策责任,对审计整改工作进行总体研究和部署,提出整改工作要求。 强化主体责任:被审计单位要加大整改力度,分类梳理问题类别、深入分析整改难点,制定切实有效的整改措施。对困难事项和遗留问题,加强与有关单位的沟通协调,积极推进整改。 加强监督责任:内部审计机构要结合年度审计工作计划,进一步加大跟踪督促力度。对尚未全部完成或需要逐步解决的审计问题,建立清单,实行“销号”管理,保证整改落实效果。 落实考核责任:考核归口管理机构在对各单位的年度目标考核中,应将被审计单位在审计整改工作中的情况纳入考核内容,以提高各单位对审计整改工作的重视程度。 总之,内部审计整改工作是一个系统工程,需要企业各单位统筹协调、多管齐下综合治理。只有这样,才能进一步强化审计问题整改落实和审计成果有效运用。希望这些建议能对你有所帮助!
夏令营首日:数智审计新知 第一天的学习从王海兵老师的“数智化技术与人本审计”开始,让我深刻体会到人文在社会科学发展中的重要性。通过这次课程,我不仅了解了人本审计对企业管理的影响,还发现了普通会计与审计工作的不同之处。企业内部审计的发展趋势以及人工智能在会计、审计中的应用,也让我对互联网会计的未来充满了期待。 夸来,陈丰老师的“审计数据分析”课程,让我对计算机审计有了全新的认识。通过电脑实操和生动的例子,我亲眼见证了Python和Tableau在审计工作中的实际应用,这无疑加深了我对审计革新的理解。 袀려𘤤𝍨师的课堂都非常有趣,同学们也积极参与讨论,提出了许多富有深度的问题。这种互动式的学习方式,让第一天的夏令营学习圆满完成,留下了难忘的回忆。
2025年审计专业毕业论文选题指南 2025年即将到来,对于正在撰写毕业论文的审计专业学生来说,选择一个既有挑战性又具有现实意义的选题至关重要。以下是一些建议的选题方向,供大家参考: ⠤𘊥𘂥 쥏𘥅方交易审计研究 会计师事务所审计风险成因与对策 𘚦𖥅娈弊的识别与审计策略 风险导向审计在财务舞弊中的应用 栧商务企业审计风险防范研究 企业内部计算机审计的影响研究 大数据背景下企业审计工作研究 家族企业内部审计存在的问题及对策研究 ️ 农村(县城)财务审计现状及改进措施 𘭥𘚥䖩襮ᨮᩝ⤸问题与对策研究 上市公司并购审计风险及应对研究 企业销售与收款循环审计风险防范研究 栥业上市公司审计风险识别与防范研究 电子商务企业收入审计风险问题探究 ️ 企业海外业务审计风险分析及应对研究 审计责任视角下的审计风险研究 关键审计事项对审计质量的影响研究 会计师事务所业务质量管理研究 栤𘊥𘂥 쥏𘨴⥊ᨮᦊ契关键审计事项披露分析 会计师事务所现代风险导向审计的应用研究 🡦樓背景下企业内部控制存在的问题及对策研究 上市公司关联方交易审计风险及防范对策 企业财务舞弊线索的发现途径研究 ️ 期后事项审计存在的问题与对策研究 똦𐦊术企业审计风险控制研究 货币资金审计风险研究 会计造假现象与审计防范对策 栥 쥏𘦲与风险管理对内部审计的影响 家族企业内部审计存在的问题及对策研究 𘚥 部审计风险的识别与防范策略研究 关键审计事项的沟通对审计质量的影响研究 上市公司并购商誉减值审计风险与防范研究 ️ 企业绩效审计指标体系的构建研究 会计师规避审计诉讼的策略研究 影响会计事务所审计独立性的因素与对策研究 中小型会计师事务所规避审计风险对策研究 栥熤𘚦𖥅奮ᨮᩚ对策研究 我国上市公司财务舞弊的动因分析与治理研究 后事项审计存在的问题与对策研究 基于高新技术企业的审计失败问题研究 货币资金审计风险研究 ️ 企业财务舞弊线索的发现途径研究 𘚦䖤𘚥ᨮᩣ险分析及应对研究 企业内部计算机审计的影响研究 大数据背景下企业内审信息化建设路径研究 栥䧦𐦍異下商业银行审计风险探究 大数据时代下审计风险识别研究 䧦𐦍𖤻㤸审计风险影响因素及防范措施分析 大数据时代下企业财务报告舞弊识别与防范研究 大数据背景下财务共享模式下会计师事务所审计风险研究 ️ 大数据环境下如何防范X企业审计风险 䧦𐦍異下审计风险与防范对策分析 大数据技术与方法在审计监督中的应用研究 大数据时代下企业财务舞弊线索的发现途径研究
审计行业的多样性:你了解多少? 审计行业其实远比你想象的要丰富多样。 主要可以分为以下几种类型: 事务所审计:这通常针对的是大型上市公司,工作强度和压力都较大。 企业内部审计:主要在企业内部进行,关注的是企业的财务和运营状况。 体制内审计:包括省厅级、市审计局、县审计局等,层级越高,出差频率也越高。县局的工作人员通常在县区内工作,基本上当天就能回家。 所以,审计不仅仅是简单的财务检查,它涉及的范围非常广泛。 无论你是对哪种类型的审计感兴趣,都需要深入了解和学习。
会计专业毕业论文选题推荐,导师都夸好! 嘿,会计专业的同学们!毕业论文选题是不是让你头疼不已?别担心,今天我来给大家推荐一些超棒的会计学专业毕业论文选题,让你的导师对你刮目相看! 计方向: 《新会计准则下企业财务报表分析的优化策略研究》:这个选题可以深入探讨新会计准则对财务报表分析的影响,并提出切实可行的优化方案,对企业财务决策有重要意义。 《论会计信息质量对企业投资决策的影响及提升途径》:这个选题可以分析会计信息如何影响投资决策,以及如何提高信息质量,为企业投资保驾护航。 会计方向: 《管理会计工具在企业成本控制中的应用与创新 —— 以 [具体企业] 为例》:这个选题可以结合实际案例,剖析管理会计工具在成本管控方面的运用及创新点,为其他企业提供借鉴。 《战略管理会计在企业战略规划与绩效评估中的作用研究》:这个选题可以阐述战略管理会计如何助力企业制定战略并评估绩效,推动企业长远发展。 : 《大数据审计在企业内部审计中的应用现状与挑战分析》:这个选题可以研究大数据时代内部审计的变革,分析面临的机遇与挑战,为审计工作改进提供思路。 《注册会计师审计独立性的影响因素及保障机制研究》:这个选题可以探讨影响审计独立性的关键因素,构建保障机制,维护审计公信力。 ᧮᧐方向: 《企业资本结构优化与财务风险防控的协同策略研究》:这个选题可以分析资本结构与财务风险的关系,提出协同优化策略,保障企业财务稳健。 《企业并购中的财务整合问题及对策研究 —— 基于 [具体并购案例]》:这个选题可以以实际案例为依托,剖析并购后财务整合的难题与解决办法,助力企业并购成功。 同学们可以根据自己的兴趣和专业知识储备,选择合适的选题哦。相信这些选题一定能让你的毕业论文脱颖而出,收获导师的满满夸赞!
大数据时代审计研究热点与挑战 ᤸ、内部审计方向 《内部审计在企业风险管理中的作用研究》 探讨内部审计在企业风险管理中如何发挥作用,包括风险识别、评估和应对等方面。结合实际案例,阐述内部审计的重要性。 《企业内部审计风险及其防范措施研究 —— 以 [具体企业名称] 为例》 分析企业内部审计可能面临的风险,如审计独立性不足、审计方法落后等,并提出相应的防范措施。通过具体案例的研究,让你的论文更具实用性。 ᤺、注册会计师审计方向 《注册会计师审计质量控制研究》 研究注册会计师审计质量控制的方法和措施,包括审计程序的规范、审计人员的素质要求等。结合实际案例,分析审计质量控制中存在的问题及改进建议。 《注册会计师审计独立性影响因素及对策研究》 注册会计师的独立性是审计质量的重要保障。分析影响注册会计师审计独立性的因素,如经济利益、自我评价等,并提出提高独立性的对策。 ᤸ、政府审计方向 《政府审计信息化建设研究》 随着信息技术的发展,政府审计也面临着信息化的挑战。研究政府审计信息化建设的现状、问题及对策,提高政府审计的效率和效果。 《政府审计在国家治理中的作用研究》 政府审计在国家治理中发挥着重要的监督作用。探讨政府审计如何促进国家治理的完善,包括财政资金的使用、公共资源的管理等方面。 ᥛ、审计环境方向 《大数据时代下审计面临的挑战与对策研究》 大数据时代给审计带来了新的机遇和挑战。分析大数据对审计的影响,如审计数据的获取、分析方法的创新等,并提出相应的对策。 《审计职业道德建设研究》 审计职业道德是审计人员必须遵守的行为规范。探讨审计职业道德建设的重要性、存在的问题及加强措施,提高审计人员的职业道德水平。
会计专业论文选题大全轻松搞定! 会计专业的同学们,快来看看这些超实用的论文选题吧!无论是毕业论文还是评职称,这些选题都能帮你轻松搞定! 会计方向 戴尔公司会计信息舞弊案例分析 大学预算管理现状及问题探讨 上市企业商誉减值问题研究 万科反并购案例解析 会计职业道德现状及问题研究 环境会计核算问题探究 会计信息失真的成因与应对措施 EVA估值模型在企业价值评估中的应用 公立医院全面预算管理系统改进研究 事业单位成本核算管理与控制措施探讨 审计方向 风险导向审计方法研究 国家审计在国家治理中的作用研究 企业内部审计的核心计划与执行 公司治理对审计质量的影响分析 如何解决审计人员职业道德问题 基于数据分析技术的审计机制构建 大数据环境对国家审计的影响研究 森马服饰货币资金内部控制问题探讨 正中珠江对康美药业审计失败案例分析 新浪微博关键审计事项披露问题研究 审计过程中人工智能技术的应用与效果评估 国家审计购买社会审计服务的风险防范研究 审计函的撰写技巧及其在审计决策中的影响 这些选题不仅涵盖了会计和审计的热门领域,还提供了丰富的研究角度和方法。快选择一个适合你的题目,开始你的论文写作之旅吧!✨
会计学vs工程管理,选谁? 大家好!今天我们来聊聊会计学和工程管理的区别,帮助你做出最适合自己的选择。 会计学 是什么? 会计学是研究企业在一定营业周期内如何确认收入和资产的学问。会计师的工作不仅仅是准备财务报表和记录企业交易行为,更重要的是参与企业间的合并、质量管理等。 做什么? 会计专业毕业生可以从事财务、审计、税务和金融机构等多个方向的工作。具体来说,财务方向可以选择企业或公务员岗位;审计方向可以选择事务所(如四大)或企业内部审计机构;税务方向可以选择企业、事务所或税务机关;金融机构方向可以选择银行、证券或保险业。 实用性 会计学可以直接用于考会计初级、中级和CPA资格证,也可以用于考公务员、事业编制和研究生。 专业优势 选择广泛,工作稳定 考公务员事业编制有优势 自考热门专业之一,不考数学 工商管理 是什么? 工商管理专业主要是为了培养从事工商业及其他各类企业管理方面工作的高层管理人员。通过学习,学生可以掌握各类管理的基本技能和科学方法。 做什么? 工商管理专业毕业生可以选择财务、市场营销、产品调研、会计、电子商务以及人力资源管理等多个方向发展。具体来说,可以从事财务管理、营销策划、销售管理、企业管理咨询等岗位的工作。 实用性 工商管理可以报考二建、考公务员事业编制和研究生,还可以考取人力资源管理证书。 专业优势 通过率高,自考热门专业之一 不考数学和英语(二) 专业发展潜力大,就业前景不错 𘊥祿计学与工程管理的全部内容啦!如果你有任何问题,欢迎留言咨询哦!记得点赞、关注和收藏,我们下期再见!
【「省国资委召开省属企业内部审计工作经验交流会」】为进一步加强省属企业内部审计工作建设,提升内部审计工作质量,搭建省属企业之间工作交流平台,11月22日,省国资委召开省属企业内部审计工作经验交流会。省国资委党委委员、副主任李红艳作动员讲话。省国资委召开省属企业内部审计工作经验交流会
《中小企业管理与科技》期刊简介 《中小企业管理与科技》 省级期刊,被中国知网、万方、龙源和维普等数据库全文收录。 字符要求:每版5500-5700字符,共3版。 收稿方向:涵盖企业工作、财税、数字经济、经济、企业、企业预算管理、数字化管理、企业投资管理、区域项目群管控、企业内部审计、企业绩效、企业科技、企业创新、绿色税制、环境保护税、行业薪酬差距、企业知识共享、中小企业科技成果转化、行政管理等多个领域。 杂志社信息:河北中小企业管理与科技杂志社有限公司,国际标准刊号:ISSN1673-1069,国内统一刊号:CN13-1355/F。 编辑部通知:稿件录用通知,通过本刊编辑部审核。
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