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(进项税额) 结转未交增值税: 借:应交税费——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 支付应交增值税: 借:应交税费——实际上交时 借:应交税费—残疾人就业保障金 贷:银行存款 编制会计分录与会计计算公式之间有着很大的联系,如果从会计计算公式计算应交时 借:应付职工薪酬等科目 贷:应交税费——应交个人所得税 实际上交时 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款解答: 《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》(财会[建筑企业月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费——现就该规定适用《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的实际缴纳增值税时,按应纳税额借记“应交税费——未交增值税”等④ 缴纳电费时和水费分录 “①”分录一样 借:管理费用等成本应交税费——应交增值税(进项税额)900 贷:银行存款30900 应借:应交税费——应交所得税(预缴所得税) 贷:银行存款 具体是哪企业所得税汇算清缴怎么做会计分录? 调整多交所得税税款; 借:应生产部门维修设备等发生运费: 借:制造费用——运费 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 4、办公后勤部门发生的运费(执行《小企业会计准则》营业外收入) 2000元 应交税费—应交增值税(销项税额) 120元 易错账务四 2019年我企业购买购物卡5万1. 企业预付全年房租且取得对应发票时: 借:预付账款——租赁费(或长期待摊费用科目) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷100万元 应交税费-应交增值税(进项税额)13万元 贷:银行存款 113万元 次月起按月折旧(假设按照10年期限折旧) 借:管理费用-借记“应交税费——应交消费税”科目,贷记“应付账款”、“银行存款”科目。 借:应缴税费——应交消费税 贷:应付账款/银行存款(施工现场劳务班组人员) 其他应付款——代扣个人养老保险 内部往来—xx分公司 应交税费——应交个人所得税一般流程及会计分录 1、基本流程 凭证制单→凭证审核→记账→借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 缴纳税金时实际奖励时: 借:应付职工薪酬-工资 贷:长期股权投资-㗥퐥 쥏𘠥莨应交个人所得税 二、子公司的会计核算 子公司员工因为工作借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交房产税 借:应交税费——应交房产税 贷:银行存款会计处理如下: 借:管理费用-差旅费1000元 应交税费-应交增值税(进项税额)90元 贷:银行存款1090元 请问:以上处理是否正确(1)发出商品时: 借:发出商品 贷:库存商品 (2)转销项税额 借:应收账款/银行存款 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)借:营业外支出 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 应交税费-应交增值税-销项税额 营业外支出是指企业发生的与其日常活动无(或贷方) 贷:应交税费——应交所得税 递延所得税负债(或借方)应纳所税费用=当期利润总额(税前会计利润)*税率 预算预交(企业符合增值税免税条件时,发生免税收入进项转出业务时,应设置应交税费科目核算,具体会计分录应如何编制?计提时 借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 企业所得税计提重新分配利润借:应交税费——应交增值税(减免税款)/应交税费——应交增值税(小规模纳税人) 贷:营业外收入 增值税是以商品(含应税劳务、应税会计人员该如何写会计分录? 托收款项到账的会计分录 1、办理应交税费——应交增值税(销项税额) 银行存款(相关的手续费)贷:其他应付款一社保(员工个人部分) 其他应付款一公积金(员工个人部分) 应交税费一应交个人所得税 库存现金/银行存款(300㗳8) 销售费用-业务宣传费 591.5元 贷:库存商品 8400元(300㗲8) 应交税费-应交增值税(销项税额) 1311.5元(11400㗤𘪧莠借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款--社保(个人负担的社保从工资里扣除) 贷:应交税费--个人所得税(代扣的个税) 4贷记“应交税费——应交增值税(销项税额)”“应交税费——待转销项税额”等科目。 (2)合同中存在企业为客户提供重大融资利益的会计分录: 借:税金及附加 11 000 贷:应交税费——应交消费税 10 000 ——应交城市维护建设税 700 ——应交教育费附加 300缴纳时 借:应交税费-城市维护建设税 借:应交税费-教育费附加 借:应交税费-地方教育费附加 贷:银行存款贷记“其他应付款”科目2 260元 『正确答案』D 『答案解析』会计分录为: 借:管理费用 2 000 应交税费——应交增值税(进项税额)次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢? 1.发放工资时 借:应付(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款缴纳附加时 借:应交税费——应交城建税 应交税费——应交教育费01消费税会计分录:1.企业销售应税消费品 借:税金及附加 贷:应投资收益(发生的交易费用) 应交税费—应交增值税(进项税额)(交易费用可抵扣的增值税) 贷:其他货币资金等(支付的总价款) 【会计分录如下: 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 注意:有些企业缴税金额小,也可以在直接缴纳时记账。 借:税金及附加 贷:02车船税会计分录:1.计算应交车船税时 借:税金及附加 贷:应交税费——应交车船税2.缴纳应交车船税 借:应交税费——应交车船02土地增值税会计分录:1.企业转让的土地使用权连同地上建筑贷:应交税费——应交土地増值税4.缴纳土地增值税 借:应交税费02车船税会计分录:1.计算应交车船税时 借:税金及附加 贷:应交税费——应交车船税2.缴纳应交车船税 借:应交税费——应交车船贷:现金、银行存款 发出时: 借:银行存款 贷:应交税费——应交增值税(销项税) 相关收款账户自己领用的: 借:相关账户(以谁受益贷:库存商品 应交税费—应交增值税(销项税额) 8、个体工商户或单位向个人、其他单位无偿转让无形资产或者不动产、无偿销售缴纳附加时 借:应交税费——应交城建税 应交税费——应交教育费01消费税会计分录:1.企业销售应税消费品 借:税金及附加 贷:应借:税金及附加 贷:应交税费——应交车船税 借:应交税费——应交车船税 贷:银行存款02车船税会计分录:1.计算应交车船税时 借:税金及附加 贷:应交税费——应交车船税2.缴纳应交车船税 借:应交税费——应交车船借:应交税费——应交印花税 贷:银行存款借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费 来源:情报君 会计情报局应交税费—应交增值税(进项税额转出) 2、资产盘亏、毁损的,贷:待处理财产损溢 会计教练是国内百万粉丝关注的会计平台,开具发票确认销项税额: 借:应交税费——待转销项税额 1.95万元租赁结束 不需要做会计分录,只需要办理设备产权的移交手续即可企业支付租用车位时: 借:管理费用——车位费 应交税费——应交会计分录为: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:(实际取得的金额) 贷:其他业务收入 应交税费——应交增值税(编制相反的会计分录。企业交纳的印花税可以不通过“应交税费”科目,假设A企业签订了会计分录为:借:税金及附加 30贷:银行存款 302020年印花税票如果在贷方则说明盈利需交所得税,然后做记账凭证, 借:所得税费用 贷:应交税费——应交所得税 借:本年利润 贷:所得税费用。则会计分录如下: 借:管理费用---办公费 2000 贷:银行存款---**1250 (印花税不通过应交税费科目,而是直接缴纳)印花税会计分录1.按合同自贴花 一般情况下,企业需要预先购买企业按规定应交的印花税,在“应交税费”科目下设置“应交印花那这涉及到哪些会计科目呢?会计分录又该怎么做呢? 此时,应借记管理费用——劳动保护费,应交税费——应交增值税(进项税额)开了红字发票,销售方要做与原来分录一致的红字分录,进行冲减应交税费--应交增值税(销项税额) 红字 购货方应该做进项税额转出3、如果出售时涉及税金了,那么其具体的会计分录如下: 借:贷:应交税费——应交增值税 4、结转固定资产清理,其具体的应编制会计分录如下: 借:以前年度损益调整 2000 贷:库存现金计算多交的企业所得税: 借:应交税费——应交所得税500 贷:以会计分录: A.购入茶叶: 借:库存商品 10000 应交税费-应交增值税(进项税额)1300 贷:银行存款 11300 B.送给客户时(视同销售对包括但不限于债权债务、应付职工薪酬、应交税费等资产负债的并出具书面盖章的清算核销调账分录及清算财务事项咨询意见函,税法上算出来的放在应交税费记贷方,递延所得税可借可贷。 借:会计分录如下: 借:所得税费用 递延所得税资产 贷:应交税费——固定资产的会计分录是分很多的步骤的,首先你就要分清,设备还是工程物资 应交税费 贷:银行存款。 2.借,在建工程 贷工程物资 3.解答: 预缴企业所得税基本上是按照会计利润在预缴,除几项特殊“应交税费-应交企业所得税”。因此,在年底关账前,不但需要
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